Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2025 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA ABRIL/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 4001532643.................... - 4001532630.................... - 4002209679.................... - 4001532658.................... - 4002209665.................... - 4002209670.................... - 4002323717.................... - 4002209753.................... |
276,72 |
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24/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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276,72 |
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24/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2703/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,33 |
24/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2703/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,33 |
24/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2703/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,33 |
24/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2703/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,33 |
24/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2703/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,33 |
24/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2703/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,33 |
24/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2703/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,33 |
24/04/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 2703/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
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0,33 |
05/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2703/2025
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 |
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274,08 |
TOTAL |
276,72 |
276,72 |
276,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |