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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI

Dados do Empenho
Número do empenho: 296 Data de lançamento: 23/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DA PROPRIA MARCA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA XCMG GR 180 CILINDRO XCMG TRAVAMENTO DA CELA GR180 5.200,00 5.200,00
2.00 BUCHA XCMG PINO TRAVAMENTO CELA GR180 3BR 67,00 134,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2025 AQUSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DA PROPRIA MARCA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MOTONIVELADORA XCMG GR 180 CILINDRO XCMG TRAVAMENTO DA CELA GR180 BUCHA XCMG PINO TRAVAMENTO CELA GR180 3BR 5.334,00
27/01/2025 Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). 5.334,00
27/01/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 296/2025, 15140 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGÓCIOS INTERNACI 64,01
TOTAL 5.334,00 5.334,00 64,01
SALDO A PAGAR 5.269,99
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 27/01/2025 64,01 Lançada
TOTAL   64,01