Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA ABRIL |
93.134,28 |
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| 29/04/2025 |
Liquidação folha de pagto comp.abril/25 |
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93.134,28 |
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| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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155,00 |
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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1.160,86 |
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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3.507,51 |
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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5.382,90 |
| 29/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS |
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11.790,62 |
| 30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3052/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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71.137,39 |
| TOTAL |
93.134,28 |
93.134,28 |
93.134,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |