Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
Número do empenho: | 3143 | Data de lançamento: | 30/04/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3º,4º, 5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE ABRIL/2025. *ANILDO DELFINO, *VALTAIR FERST PEDROSO........... --------------------------------- | 5.398,62 | 10.797,24 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
30/04/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONFORME 1º,2º,3º,4º, 5º,6º,7º e 8º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº722/2021,(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =SERV.DE VIGIA NOTURNO REF.MÊS DE ABRIL/2025. *ANILDO DELFINO, *VALTAIR FERST PEDROSO........... --------------------------------- | 10.797,24 | ||
07/05/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 10.797,24 | ||
07/05/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3143/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 518,27 | ||
07/05/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3143/2025, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 1.187,70 | ||
TOTAL | 10.797,24 | 10.797,24 | 1.705,97 | |
SALDO A PAGAR | 9.091,27 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
---|---|---|---|---|
IRRF | 07/05/2025 | 518,27 | Lançada | |
INSS | 07/05/2025 | 1.187,70 | Lançada | |
TOTAL | 1.705,97 |