Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CARINE DA SILVA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
320 |
Data de lançamento: |
27/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.
FOLHA DE OFICIO A4 PCT COM 500 FLS |
37,75 |
3.775,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/01/2025 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.
FOLHA DE OFICIO A4 PCT COM 500 FLS |
3.775,00 |
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TOTAL |
3.775,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.775,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.