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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3223 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO SPIN IZS9L18 SONDA LAMBDA 450,00 450,00
1.00 JOGO DE VELA 150,00 150,00
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 50,00 50,00
1.00 VALVULA CONISTER 250,00 250,00
1.00 VALVULA DE RETENÇÃO DO CATALIZADOR 250,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 AQUSIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO SPIN IZS9L18 SONDA LAMBDA JOGO DE VELA FILTRO DE COMBUSTIVEL VALVULA CONISTER VALVULA DE RETENÇÃO DO CATALIZADOR 1.150,00
TOTAL 1.150,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.150,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.