Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
Número do empenho: | 3518 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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2.00 | PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA USUÁRIOS DO SUS ANTENDIDOS PELO NAAB NAS OFICINAS DO MESMO. NFC 322766 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL SEM GÁS | 3,49 | 6,98 |
2.00 | NFC 322766 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL SARANDI | 4,89 | 9,78 |
2.00 | NFC 322766 SÉRIE 102 REFRIGERANTE COCA COLA ZERO | 9,49 | 18,98 |
3.00 | NFC 322766 SÉRIE 102 COCA COLA ORIGINAL P | 10,49 | 31,47 |
1.00 | NFC 322766 SÉRIE 102 REFRIGERANTE SPRITE 2L | 7,99 | 7,99 |
1.00 | NFC 322766 SÉRIE 102 REFRIGERANTE GUARANÁ CHARRUA | 5,49 | 5,49 |
1.00 | NFC 322766 SÉRIE 102 REFRIGERANTE SODA LIMONADA | 7,99 | 7,99 |
6.00 | NFC 166039 SÉRIE 101 SAL PIRATA GROSSO | 4,49 | 26,94 |
5.00 | NFC 166039 SÉRIE 101 CHÁ CHILENO ERVA DOC | 5,89 | 29,45 |
10.00 | NFC 166594 SÉRIE 101 SAL PIRATA GROSSO | 4,49 | 44,90 |
3.00 | NFC 166594 SÉRIE 101 REFRIGERANTE COCA COLA ZERO | 9,49 | 28,47 |
3.00 | NFC 166594 SÉRIE 101 REFRIGERANTE GUARANÁ ANTÁRTICA | 8,89 | 26,67 |
0.80 | NFC 321214 SÉRE 102 CENOURA | 8,89 | 7,07 |
5.00 | NFC 321214 SÉRE 102 LEITE SANTA CLARA | 4,99 | 24,95 |
4.00 | NFC 321214 SÉRE 102 OVOS DE BANDEJA DZ | 8,29 | 33,16 |
1.00 | NFC 321214 SÉRE 102 SAGU CORSETTI 500gr | 7,49 | 7,49 |
7.00 | NFC 321214 SÉRE 102 POLVILHO AZEDO LAGES | 7,89 | 55,23 |
1.00 | NFC 321214 SÉRE 102 POLVILHO AZEDO LAGES | 7,89 | 7,89 |
4.00 | NFC 321214 SÉRE 102 ÓLEO DE SOJA COAMO P | 8,49 | 33,96 |
1.00 | NFC 321214 SÉRE 102 NESCAFÉ TRADIÇÃO 200 | 22,89 | 22,89 |
1.00 | NFC 321214 SÉRE 102 AÇUCAR CRISTAL GASPA | 24,89 | 24,89 |
4.00 | NFC 321214 SÉRE 102 BEM CASADO ROSCA LE | 12,89 | 51,56 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/05/2025 | PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA USUÁRIOS DO SUS ANTENDIDOS PELO NAAB NAS OFICINAS DO MESMO. NFC 322766 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL SEM GÁS NFC 322766 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL SARANDI NFC 322766 SÉRIE 102 REFRIGERANTE COCA COLA ZERO NFC 322766 SÉRIE 102 COCA COLA ORIGINAL P NFC 322766 SÉRIE 102 REFRIGERANTE SPRITE 2L NFC 322766 SÉRIE 102 REFRIGERANTE GUARANÁ CHARRUA NFC 322766 SÉRIE 102 REFRIGERANTE SODA LIMONADA NFC 166039 SÉRIE 101 SAL PIRATA GROSSO NFC 166039 SÉRIE 101 CHÁ CHILENO ERVA DOC NFC 166594 SÉRIE 101 SAL PIRATA GROSSO NFC 166594 SÉRIE 101 REFRIGERANTE COCA COLA ZERO NFC 166594 SÉRIE 101 ACRESC. BEBIDAS GELADAS NFC 166594 SÉRIE 101 REFRIGERANTE GUARANÁ ANTÁRTICA NFC 321214 SÉRE 102 CENOURA NFC 321214 SÉRE 102 LEITE SANTA CLARA NFC 321214 SÉRE 102 OVOS DE BANDEJA DZ NFC 321214 SÉRE 102 SAGU CORSETTI 500gr NFC 321214 SÉRE 102 POLVILHO AZEDO LAGES NFC 321214 SÉRE 102 POLVILHO AZEDO LAGES NFC 321214 SÉRE 102 ÓLEO DE SOJA COAMO P NFC 321214 SÉRE 102 NESCAFÉ TRADIÇÃO 200 NFC 321214 SÉRE 102 AÇUCAR CRISTAL GASPA NFC 321214 SÉRE 102 BEM CASADO ROSCA LE | 514,95 | ||
TOTAL | 514,95 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 514,95 |