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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 16:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3518 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA USUÁRIOS DO SUS ANTENDIDOS PELO NAAB NAS OFICINAS DO MESMO. NFC 322766 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL SEM GÁS 3,49 6,98
2.00 NFC 322766 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL SARANDI 4,89 9,78
2.00 NFC 322766 SÉRIE 102 REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 9,49 18,98
3.00 NFC 322766 SÉRIE 102 COCA COLA ORIGINAL P 10,49 31,47
1.00 NFC 322766 SÉRIE 102 REFRIGERANTE SPRITE 2L 7,99 7,99
1.00 NFC 322766 SÉRIE 102 REFRIGERANTE GUARANÁ CHARRUA 5,49 5,49
1.00 NFC 322766 SÉRIE 102 REFRIGERANTE SODA LIMONADA 7,99 7,99
6.00 NFC 166039 SÉRIE 101 SAL PIRATA GROSSO 4,49 26,94
5.00 NFC 166039 SÉRIE 101 CHÁ CHILENO ERVA DOC 5,89 29,45
10.00 NFC 166594 SÉRIE 101 SAL PIRATA GROSSO 4,49 44,90
3.00 NFC 166594 SÉRIE 101 REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 9,49 28,47
3.00 NFC 166594 SÉRIE 101 REFRIGERANTE GUARANÁ ANTÁRTICA 8,89 26,67
0.80 NFC 321214 SÉRE 102 CENOURA 8,89 7,07
5.00 NFC 321214 SÉRE 102 LEITE SANTA CLARA 4,99 24,95
4.00 NFC 321214 SÉRE 102 OVOS DE BANDEJA DZ 8,29 33,16
1.00 NFC 321214 SÉRE 102 SAGU CORSETTI 500gr 7,49 7,49
7.00 NFC 321214 SÉRE 102 POLVILHO AZEDO LAGES 7,89 55,23
1.00 NFC 321214 SÉRE 102 POLVILHO AZEDO LAGES 7,89 7,89
4.00 NFC 321214 SÉRE 102 ÓLEO DE SOJA COAMO P 8,49 33,96
1.00 NFC 321214 SÉRE 102 NESCAFÉ TRADIÇÃO 200 22,89 22,89
1.00 NFC 321214 SÉRE 102 AÇUCAR CRISTAL GASPA 24,89 24,89
4.00 NFC 321214 SÉRE 102 BEM CASADO ROSCA LE 12,89 51,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 PAGAMENTO DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA USUÁRIOS DO SUS ANTENDIDOS PELO NAAB NAS OFICINAS DO MESMO. NFC 322766 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL SEM GÁS NFC 322766 SÉRIE 102 ÁGUA MINERAL SARANDI NFC 322766 SÉRIE 102 REFRIGERANTE COCA COLA ZERO NFC 322766 SÉRIE 102 COCA COLA ORIGINAL P NFC 322766 SÉRIE 102 REFRIGERANTE SPRITE 2L NFC 322766 SÉRIE 102 REFRIGERANTE GUARANÁ CHARRUA NFC 322766 SÉRIE 102 REFRIGERANTE SODA LIMONADA NFC 166039 SÉRIE 101 SAL PIRATA GROSSO NFC 166039 SÉRIE 101 CHÁ CHILENO ERVA DOC NFC 166594 SÉRIE 101 SAL PIRATA GROSSO NFC 166594 SÉRIE 101 REFRIGERANTE COCA COLA ZERO NFC 166594 SÉRIE 101 ACRESC. BEBIDAS GELADAS NFC 166594 SÉRIE 101 REFRIGERANTE GUARANÁ ANTÁRTICA NFC 321214 SÉRE 102 CENOURA NFC 321214 SÉRE 102 LEITE SANTA CLARA NFC 321214 SÉRE 102 OVOS DE BANDEJA DZ NFC 321214 SÉRE 102 SAGU CORSETTI 500gr NFC 321214 SÉRE 102 POLVILHO AZEDO LAGES NFC 321214 SÉRE 102 POLVILHO AZEDO LAGES NFC 321214 SÉRE 102 ÓLEO DE SOJA COAMO P NFC 321214 SÉRE 102 NESCAFÉ TRADIÇÃO 200 NFC 321214 SÉRE 102 AÇUCAR CRISTAL GASPA NFC 321214 SÉRE 102 BEM CASADO ROSCA LE 514,95
TOTAL 514,95 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 514,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.