Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 02-25 |
6.749,04 |
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28/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS |
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6.749,04 |
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28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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155,47 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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571,86 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.111,95 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Servidores |
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1.293,57 |
30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 377/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.616,19 |
TOTAL |
6.749,04 |
6.749,04 |
6.749,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.