O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3857 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: Manutenção das Câmeras de Vigilância
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001532668................... 35,18 35,18
1.00 - 4002421111..................... 77,17 77,17
1.00 - 4002323717..................... 35,11 35,11
1.00 - 4001532643.................... 35,11 35,11
1.00 - 4002209753.................... 35,11 35,11
1.00 - 4001532658..................... 35,11 35,11
1.00 - 4002209679..................... 35,11 35,11
1.00 - 4002209665..................... 35,11 35,11
1.00 - 4001532630.................... 35,11 35,11
1.00 - 4002209670..................... 35,11 35,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 4001532668................... - 4002421111..................... - 4002323717..................... - 4001532643.................... - 4002209753.................... - 4001532658..................... - 4002209679..................... - 4002209665..................... - 4001532630.................... - 4002209670..................... 393,23
30/05/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 393,23
30/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3857/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,33
30/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3857/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,81
30/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3857/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,33
30/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3857/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,33
30/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3857/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,33
30/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3857/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,33
30/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3857/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,33
30/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3857/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,33
30/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3857/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,33
30/05/2025 Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 3857/2025, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA 0,33
04/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3857/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360 389,45
TOTAL 393,23 393,23 393,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 30/05/2025 0,33 Lançada
IRRF 30/05/2025 0,81 Lançada
IRRF 30/05/2025 0,33 Lançada
IRRF 30/05/2025 0,33 Lançada
IRRF 30/05/2025 0,33 Lançada
IRRF 30/05/2025 0,33 Lançada
IRRF 30/05/2025 0,33 Lançada
IRRF 30/05/2025 0,33 Lançada
IRRF 30/05/2025 0,33 Lançada
IRRF 30/05/2025 0,33 Lançada
TOTAL   3,78