Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS 02-25 |
7.141,38 |
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28/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS |
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7.141,38 |
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28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB |
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11,87 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB |
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26,78 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB |
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171,10 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB |
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439,87 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB |
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804,91 |
28/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidores Educação FUNDEB |
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845,97 |
30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 389/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.840,88 |
TOTAL |
7.141,38 |
7.141,38 |
7.141,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.