SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Comércio e Serviços
Subfunção:
Promoção Comercial
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.50
IÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:03 a 06/06/2025
MOTIVO:AUDIÊNCIA NA SEC.EST DE TURISMO, AUDIÊNCIA NA SEC EST DE MEIO AMBIENTE,CURSO IGAM PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO,PARCERIAS,EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO........................
PORTARIA DE VIAGEM Nº45..........
EMISSÃO DA PORTARIA:02/06/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.
350,00
1.225,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/06/2025
IÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS..........
PERÍODO DA VIAGEM:03 a 06/06/2025
MOTIVO:AUDIÊNCIA NA SEC.EST DE TURISMO, AUDIÊNCIA NA SEC EST DE MEIO AMBIENTE,CURSO IGAM PLANEJAMENTO,ORGANIZAÇÃO, CONTRATAÇÃO,PARCERIAS,EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO........................
PORTARIA DE VIAGEM Nº45..........
EMISSÃO DA PORTARIA:02/06/2025...
*CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETOS MUNICIPAIS nº2752/2017 e nº3719/2025.
1.225,00
03/06/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.225,00
TOTAL
1.225,00
1.225,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.225,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.