| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3990 | Data de lançamento: | 09/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFEÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE BIOMBO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA BARITA E INSTALAÇ~EROS DE VISORES PLUMBIFEROS NO HOSPITAL DR ADERBAL SCHINEIDER | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFEÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE BIOMBO DE ALVENARIA COM ARGAMASSA BARITA E INSTALAÇ~EROS DE VISORES PLUMBIFEROS NO HOSPITAL DR ADERBAL SCHINEIDER | 4.500,00 | ||
| 03/07/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.500,00 | ||
| 08/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3990/2025 JAQUELINE BUGS DE OLIVEIRA - 16920 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||