Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4017 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPAROS NO PARQUE INDUSTRIAL PARA LIMITAR AREA DE ACESSO AMBIENTAL
ORÇ 3420
ARAME FARPADO 1,6MM X 250M |
310,00 |
310,00 |
1.00 |
GRAMPOS PARA CERCA |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2025 |
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPAROS NO PARQUE INDUSTRIAL PARA LIMITAR AREA DE ACESSO AMBIENTAL
ORÇ 3420
ARAME FARPADO 1,6MM X 250M GRAMPOS PARA CERCA |
340,00 |
|
|
TOTAL |
340,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
340,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.