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Última atualização realizada em 12/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4023 Data de lançamento: 11/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família
Conta de Despesa: 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3000.00 AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA SEREM SERVIDOS NA 11º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 12/06/2025 NA CAMARA DE VEREADORES SALGADOS DIVERSOS SORTIDOS 0,95 2.850,00
1000.00 DOCINHOS DE FESTAS SORTIDOS 1,20 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2025 AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA SEREM SERVIDOS NA 11º CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 12/06/2025 NA CAMARA DE VEREADORES SALGADOS DIVERSOS SORTIDOS DOCINHOS DE FESTAS SORTIDOS 4.050,00
TOTAL 4.050,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.050,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.