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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4047 Data de lançamento: 12/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
38.19 AQUSIÇÃO DE OCOMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTES A COMUNIDADE QUILOMBOLAS SA SEC DE SAUDE. NF 144983 GASOLINA COMUM 6,57 250,91
34.00 NF 139317 GASOLINA COMUM 6,57 223,38
41.58 NF 133371 GASOLINA COMUM 6,57 273,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2025 AQUSIÇÃO DE OCOMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PERTENCENTES A COMUNIDADE QUILOMBOLAS SA SEC DE SAUDE. NF 144983 GASOLINA COMUM NF 139317 GASOLINA COMUM NF 133371 GASOLINA COMUM 747,47
TOTAL 747,47 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 747,47
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.