Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE 1 E CLASSES DOS GRUPOS A, B e E, JUNTO AOS ESFS PORTÃO, HARMONIA, CRUZEIRO, RURAL E NAVEGANTES,A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2025...............
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº039/2024.
1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº203/2024.......................
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=PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLÍNICOS INESPECÍFICOS,GRUPO "A" e "E",SENDO FIXADO O VOLUME DE 1.200 LITROS MENSAIS PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO..
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11.232,00 |
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28/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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936,00 |
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28/01/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 418/2025, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
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35,47 |
20/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 418/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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900,53 |
17/03/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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936,00 |
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17/03/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 418/2025, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
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35,47 |
03/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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936,00 |
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03/04/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 418/2025, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
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35,47 |
15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 418/2025 - NFS-e nº2025397,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025.
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA - 8801 |
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900,53 |
15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 418/2025 - REF. MARÇO/2025, NFS-e nº2025631.
AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA - 8801 |
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900,53 |
TOTAL |
11.232,00 |
2.808,00 |
2.808,00 |
SALDO A PAGAR |
8.424,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.