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Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 418 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 39 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE 1 E CLASSES DOS GRUPOS A, B e E, JUNTO AOS ESFS PORTÃO, HARMONIA, CRUZEIRO, RURAL E NAVEGANTES,A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2025............... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº039/2024. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº203/2024....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINA 936,00 11.232,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE SAÚDE CLASSE 1 E CLASSES DOS GRUPOS A, B e E, JUNTO AOS ESFS PORTÃO, HARMONIA, CRUZEIRO, RURAL E NAVEGANTES,A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/01 a 31/12/2025............... DISPENSA DE LICITAÇÃO nº039/2024. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº203/2024....................... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLÍNICOS INESPECÍFICOS,GRUPO "A" e "E",SENDO FIXADO O VOLUME DE 1.200 LITROS MENSAIS PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.. --------------------------------- 11.232,00
28/01/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 936,00
28/01/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 418/2025, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA 35,47
20/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 418/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 900,53
17/03/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 936,00
17/03/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 418/2025, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA 35,47
03/04/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 936,00
03/04/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 418/2025, 8801 - AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA 35,47
15/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 418/2025 - NFS-e nº2025397,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2025. AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA - 8801 900,53
15/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 418/2025 - REF. MARÇO/2025, NFS-e nº2025631. AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA - 8801 900,53
TOTAL 11.232,00 2.808,00 2.808,00
SALDO A PAGAR 8.424,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 28/01/2025 35,47 Lançada
ISS - LIVRE 17/03/2025 35,47 Lançada
ISS - LIVRE 03/04/2025 35,47 Lançada
TOTAL   106,41