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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4202 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE ÓLEO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL IZR 0C51 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NFC 151324 SÉRIE 21 FILTRO ACDELCO ÓLEO PH5548 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 AQUISIÇÃO DE ÓLEO E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW GOL IZR 0C51 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. NFC 151324 SÉRIE 21 FILTRO ACDELCO ÓLEO PH5548 28,00
TOTAL 28,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 28,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.