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Última atualização realizada em 27/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4208 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXD 9382 NFC 149059 SÉRIE 21 LUBRAX TECNO 15W40 SEMISSINTETICO SL 1L 48,00 48,00
1.00 NFC 151717 SÉRIE 21 LUBRAX TECNO 15W40 SEMISSINTETICO SL 1L 48,00 48,00
1.00 NFC 154369 SÉRIE 21 LUBRAX TECNO 15W40 SEMISSINTEICO SL 1L 48,00 48,00
2.00 NFC 154371 SÉRIE 21 LUBRAX TECNO 15W40 SL AP 500ml 32,00 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IXD 9382 NFC 149059 SÉRIE 21 LUBRAX TECNO 15W40 SEMISSINTETICO SL 1L NFC 151717 SÉRIE 21 LUBRAX TECNO 15W40 SEMISSINTETICO SL 1L NFC 154369 SÉRIE 21 LUBRAX TECNO 15W40 SEMISSINTEICO SL 1L NFC 154371 SÉRIE 21 LUBRAX TECNO 15W40 SL AP 500ml 208,00
TOTAL 208,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 208,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.