Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2025 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA
FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM O 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
---------------------------------
RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM JANEIRO/2025:
*ANA LUCIA SEVERO,
*MARLENA SILVEIRA................ |
7.855,68 |
|
|
29/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
7.855,68 |
|
29/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 426/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
377,07 |
29/01/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 426/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
392,78 |
29/01/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 426/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
|
|
864,12 |
10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 426/2025
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
|
|
6.221,71 |
TOTAL |
7.855,68 |
7.855,68 |
7.855,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.