Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
Número do empenho: | 426 | Data de lançamento: | 29/01/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
2.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM O 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM JANEIRO/2025: *ANA LUCIA SEVERO, *MARLENA SILVEIRA................ | 3.927,84 | 7.855,68 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
29/01/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PARA SEC.MUN.DA SAÚDE,DE ACORDO COM O 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERV.PARA SEC.MUN.DA SAÚDE/ESF's EM JANEIRO/2025: *ANA LUCIA SEVERO, *MARLENA SILVEIRA................ | 7.855,68 | ||
29/01/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 7.855,68 | ||
29/01/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 426/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 377,07 | ||
29/01/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 426/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 392,78 | ||
29/01/2025 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 426/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 864,12 | ||
TOTAL | 7.855,68 | 7.855,68 | 1.633,97 | |
SALDO A PAGAR | 6.221,71 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
---|---|---|---|---|
IRRF | 29/01/2025 | 377,07 | Lançada | |
ISS - LIVRE | 29/01/2025 | 392,78 | Lançada | |
INSS | 29/01/2025 | 864,12 | Lançada | |
TOTAL | 1.633,97 |