Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2025 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM O 1º,2º,3º,4º,5º,6º e 7º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
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RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025:
JOSE LUIS,
CERENI FISCHER,
JOÃO PAULO,
JOÃO CESAR,
PEDRO BELARMINO.................. RELAÇÃO DE AUX.SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2025:
JAIR DA SILVA.................... |
26.866,44 |
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29/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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26.866,44 |
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29/01/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 428/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.289,58 |
29/01/2025 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 428/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.343,32 |
29/01/2025 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 428/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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2.955,30 |
TOTAL |
26.866,44 |
26.866,44 |
5.588,20 |
SALDO A PAGAR |
21.278,24 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.