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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOãO IBANEZ DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4546 Data de lançamento: 27/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNCIONÁRIO JOÃO IBANEZ GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. NFC 90797 SÉRIE 100 ALMOÇO 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2025 RESSARCIMENTO DE VALORES AO FUNCIONÁRIO JOÃO IBANEZ GASTOS OBTIDOS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE. NFC 90797 SÉRIE 100 ALMOÇO 50,00
TOTAL 50,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 50,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.