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Última atualização realizada em 09/12/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4603 Data de lançamento: 30/06/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA SERVUÇOS DE CONSERTO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA AS MOTONIVELADORAS XCME E CATERPILLAR 120K RECAPAGEM DE PNEU 17.5-25 2.900,00 5.800,00
2.00 RECAPAGEM DE PNEUS 1400X24 2.100,00 4.200,00
1.00 CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS 420,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2025 EMPENHO PARA SERVUÇOS DE CONSERTO E RECAPAGEM DE PNEUS PARA AS MOTONIVELADORAS XCME E CATERPILLAR 120K RECAPAGEM DE PNEU 17.5-25 RECAPAGEM DE PNEUS 1400X24 CONSERTOS E REPAROS EM PNEUS 10.420,00
09/07/2025 Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). 4.260,00
09/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4603/2025, 10340 - RENOVADORA DE PNEUS HOFF SA 204,48
14/11/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4603/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.055,52
28/11/2025 SERVIÇOS NÃO PRESTADOS NA SUA TOTALIDADE -6.160,00
TOTAL 4.260,00 4.260,00 4.260,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 09/07/2025 204,48 Lançada
TOTAL   204,48