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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4695 Data de lançamento: 03/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO EVITANDO ASSIM O SUCATEMENTO DO BEM PUBLICO. SERVIÇO DE SOLDA ALUMINIO 350,00 350,00
1.00 SERVIÇOS ANEL TRAV PINO 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2025 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS E CAMINHÃO EVITANDO ASSIM O SUCATEMENTO DO BEM PUBLICO. SERVIÇO DE SOLDA ALUMINIO SERVIÇOS ANEL TRAV PINO 500,00
TOTAL 500,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.