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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLAUDIO BAGESTEIRO ROSSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4735 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS E CONSERTOS NO VEICULO VAN DUCATO O QUAL NECESSITOR DE SERVIÇOS DE EMERGENCIA EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE IJUI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES. ORÇ 636 ATENDIMENTO EXTERNO COM SCANNER DIESEL 680,00 680,00
1.00 CONSERTO DE AR CONDICIONADO E GAS 576,00 576,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS E CONSERTOS NO VEICULO VAN DUCATO O QUAL NECESSITOR DE SERVIÇOS DE EMERGENCIA EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE IJUI TRANSPORTANDO PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES. ORÇ 636 ATENDIMENTO EXTERNO COM SCANNER DIESEL CONSERTO DE AR CONDICIONADO E GAS 1.256,00
11/07/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 1.256,00
TOTAL 1.256,00 1.256,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.256,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.