Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4737 |
Data de lançamento: |
07/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO COBALT IXQ 1D86.
PIVO |
100,00 |
200,00 |
2.00 |
BUCHA EIXO TRASEIRO |
280,00 |
560,00 |
2.00 |
BIELETA |
90,00 |
180,00 |
2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
420,00 |
840,00 |
2.00 |
KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO |
70,00 |
140,00 |
2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
180,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2025 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO COBALT IXQ 1D86.
PIVO BUCHA EIXO TRASEIRO BIELETA AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR |
2.280,00 |
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11/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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2.280,00 |
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TOTAL |
2.280,00 |
2.280,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
2.280,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.