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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 4737 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO COBALT IXQ 1D86. PIVO 100,00 200,00
2.00 BUCHA EIXO TRASEIRO 280,00 560,00
2.00 BIELETA 90,00 180,00
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 420,00 840,00
2.00 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO 70,00 140,00
2.00 COXIM AMORTECEDOR 180,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DO VEICULO COBALT IXQ 1D86. PIVO BUCHA EIXO TRASEIRO BIELETA AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM AMORTECEDOR 2.280,00
11/07/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 2.280,00
TOTAL 2.280,00 2.280,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.280,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.