Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2025 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER...
CONTRATO nº235/2025..............
PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025
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Cefrtriaxona 500 mg fr/amp EV Naloxona 0,4 mg/ml Salbutamol 0,5 mg/ml injetável Vancomicina 500 mf frasco-ampola inj |
2.159,90 |
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15/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.659,99 |
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15/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4744/2025, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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19,92 |
22/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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58,82 |
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22/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4744/2025, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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0,71 |
28/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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179,76 |
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28/08/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4744/2025, 11475 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
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2,16 |
04/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4744/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.640,07 |
09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4744/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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177,60 |
09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4744/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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58,11 |
TOTAL |
2.159,90 |
1.898,57 |
1.898,57 |
SALDO A PAGAR |
261,33 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.