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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LA DALLAPORTA JUNIOR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4761 Data de lançamento: 08/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 10 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........ CONTRATO nº251/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- Cateter periférico intravenoso 22g – cx c/ 100 unidades (Abocath) 68,44 2.053,20
30.00 Cateter periférico intravenoso 24g – cx c/ 100 unidades (Abocath) 75,52 2.265,60
360.00 Compressa de gaze 13 fios c/ 500 unidades 14,20 5.112,00
5.00 Seringa 5 ml descartável bico Luer Lock – ANVISA – cx c/ 100 unidades 14,16 70,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2025 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS,CENTRO DE FISIOTERAPIA,PSF INDÍGENA E NOS ESF's DA SEC.MUN.DA SAÚDE........ CONTRATO nº251/2025.............. PREGÃO ELETRÔNICO nº010/2025..... --------------------------------- Cateter periférico intravenoso 22g – cx c/ 100 unidades (Abocath) Cateter periférico intravenoso 24g – cx c/ 100 unidades (Abocath) Compressa de gaze 13 fios c/ 500 unidades Seringa 5 ml descartável bico Luer Lock – ANVISA – cx c/ 100 unidades 9.501,60
28/07/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 5.182,80
28/07/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4761/2025, 10769 - LA DALLAPORTA JUNIOR 62,19
04/08/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 4.318,80
04/08/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4761/2025, 10769 - LA DALLAPORTA JUNIOR 51,83
07/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFC 108032. EMISSÃO 16/07/25. REF PAGAMENTO PARCIAL EMPENHO 4761/2025 ( AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES ATENDIDOS NA UBS, CENTRO DE FISIOTERAPIA, PSF INDÍGENA E NOS ESF'S DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) 5.120,61
14/08/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4761/2025 LA DALLAPORTA JUNIOR - 10769 4.266,97
TOTAL 9.501,60 9.501,60 9.501,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 28/07/2025 62,19 Lançada
IRRF 04/08/2025 51,83 Lançada
TOTAL   114,02