Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4788 |
Data de lançamento: |
09/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4752/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER
Simeticona 40 mg cp |
0,08 |
1,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2025 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4752/2025 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR ADERBAL SCHNEIDER
Simeticona 40 mg cp |
1,60 |
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16/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1,60 |
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16/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4788/2025, 10835 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
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0,02 |
18/09/2025 |
Pagamento de Empenho 4788/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1,58 |
TOTAL |
1,60 |
1,60 |
1,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
16/09/2025 |
0,02 |
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Lançada |
TOTAL |
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0,02 |
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