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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING

Dados do Empenho
Número do empenho: 4794 Data de lançamento: 09/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CAS TEACOLHE. N° 66 FONTE CARREGADOR 50,00 50,00
1.00 N° 194 01 TONNER BQ-2026X 90,00 90,00
2.00 N°192 MOUSE M0-M235 25,00 50,00
1.00 N°195 PILHA PALITO 7,00 7,00
1.00 PILHA ALCALINA AA 7,00 7,00
1.00 ESTABILIZADOR BEM LIGADO 190,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2025 AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA O CAS TEACOLHE. N° 66 FONTE CARREGADOR N° 194 01 TONNER BQ-2026X N°192 MOUSE M0-M235 N°195 PILHA PALITO PILHA ALCALINA AA ESTABILIZADOR BEM LIGADO 394,00
21/07/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 394,00
TOTAL 394,00 394,00 0,00
SALDO A PAGAR 394,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.