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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PAULO CARVALHAL MACAGNAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4806 Data de lançamento: 10/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 17 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA EMPRESA PAULO CARVALHAL MACAGNAN, CNPJ 34.019.099/0001-95, CREDENCIADA JUNTO AO PROCESSO Nº 003/2024, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA REALIZAÇÃO D EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOGRAFIAS JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, PELO PRAZO DE 10/12/24 a 09/12/25 O VALOR MENSAL MÁXIMO É DE R$ 18 MIL, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 120 EXAMES/MÊS................ CONTRATO nº338/2024.............. INEXIGIBILIDADE nº017 18.000,00 54.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA REF.AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELA EMPRESA PAULO CARVALHAL MACAGNAN, CNPJ 34.019.099/0001-95, CREDENCIADA JUNTO AO PROCESSO Nº 003/2024, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA REALIZAÇÃO D EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOGRAFIAS JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, PELO PRAZO DE 10/12/24 a 09/12/25 O VALOR MENSAL MÁXIMO É DE R$ 18 MIL, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 120 EXAMES/MÊS................ CONTRATO nº338/2024.............. INEXIGIBILIDADE nº017/2024....... --------------------------------- EMPENHO POR ESIMATIVA PARA ATÉ 120 EXAMES MENSAIS DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO e SETEMBRO/2025.................... 54.000,00
19/08/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 18.000,00
05/09/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 17.250,00
16/09/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 4806/2025 - REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2025, NFS-e nº305. RELATÓRIO ANEXO. PAULO CARVALHAL MACAGNAN - 17066 18.000,00
19/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4806/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 17.250,00
TOTAL 54.000,00 35.250,00 35.250,00
SALDO A PAGAR 18.750,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.