Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA JANEIRO |
46.277,59 |
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29/01/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JANEIRO/2025 |
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46.277,59 |
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29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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279,00 |
29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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327,08 |
29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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413,33 |
29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ RENDIMENTOS LIQUIDOS., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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416,99 |
29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ SAL. MINIMO., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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455,40 |
29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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761,90 |
29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL SOB VENCIMENTOS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.037,98 |
29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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3.538,03 |
29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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3.683,24 |
29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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5.396,20 |
29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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5.576,12 |
29/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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8.055,56 |
30/01/2025 |
Pagamento de Empenho 481/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.336,76 |
TOTAL |
46.277,59 |
46.277,59 |
46.277,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.