O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4826 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO 0,00 6.752,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 FERIAS SERVIDORES REF.: Referente FERIAS JULHO 6.752,70
11/07/2025 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO FÉRIAS COMP.JULHO/25 6.752,70
11/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 13,39
11/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 17,51
11/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 319,18
11/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 420,87
11/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 430,18
11/07/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital 1.295,91
11/07/2025 Pagamento de Empenho 4826/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.255,66
TOTAL 6.752,70 6.752,70 6.752,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 11/07/2025 13,39 Lançada
SSPM- SINDICATO DOS SERVIDORES 11/07/2025 17,51 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 11/07/2025 319,18 Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 11/07/2025 420,87 Lançada
FINANC SICREDI 11/07/2025 430,18 Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO 11/07/2025 1.295,91 Lançada
TOTAL   2.497,04