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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CAMPMED SOLUCAO EM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4841 Data de lançamento: 11/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS PARA O LACEN/RS DEVIDO A SOLICIÇÃO DA SEC DE SAUDE DO ESTADO CONFORME RESOLUÇÃO 634/2024 CIB/RS ETIQUETA ADESIVA BRANCA COUCHE 55X25MM ROLO COM 30M (1000 ETIQUETAS POR ROLO - CAIXA COM 60 ROLOS 1.576,00 1.576,00
1.00 RIBBON CERA 110X74M SUPER PREMIUNM G50 CAIXA COM 24 496,00 496,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2025 AQUSIÇÃO DE PRODUTOS PARA ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS PARA O LACEN/RS DEVIDO A SOLICIÇÃO DA SEC DE SAUDE DO ESTADO CONFORME RESOLUÇÃO 634/2024 CIB/RS ETIQUETA ADESIVA BRANCA COUCHE 55X25MM ROLO COM 30M (1000 ETIQUETAS POR ROLO - CAIXA COM 60 ROLOS RIBBON CERA 110X74M SUPER PREMIUNM G50 CAIXA COM 24 2.072,00
TOTAL 2.072,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.072,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.