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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CRVR RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4855 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 708 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
909.03 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS-CRVR- UNIDADE MINAS DO LEÃO,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)EM ATERRO SANITÁRIO, CONSIDERANDO QUE O TRANSBORDO DESTES RESÍDUOS OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO-RS.................... CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº803/2021 COM VIGÊNCIA DE 01/01 A 31/12/2025............ INEXIGIBILIDADE Nº004/2022 BASE LE 140,68 127.882,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS-CRVR- UNIDADE MINAS DO LEÃO,COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)EM ATERRO SANITÁRIO, CONSIDERANDO QUE O TRANSBORDO DESTES RESÍDUOS OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO-RS.................... CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº803/2021 COM VIGÊNCIA DE 01/01 A 31/12/2025............ INEXIGIBILIDADE Nº004/2022 BASE LEGAL ART.74,I da Lei nº14.133/21 --------------------------------- ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO 2º SEMESTRE DE 2025................. 127.882,95
TOTAL 127.882,95 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 127.882,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.