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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4859 Data de lançamento: 14/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES NA SALA DA FARMARCIA BASICA. LAMPADA 30W 28,00 56,00
2.00 PLAFON E-27 10,00 20,00
1.00 INTERRUPTOR 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2025 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES NA SALA DA FARMARCIA BASICA. LAMPADA 30W PLAFON E-27 INTERRUPTOR 94,00
TOTAL 94,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 94,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.