Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4859 |
Data de lançamento: |
14/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades dos Programas da Farmácia Básica - Federal |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES NA SALA DA FARMARCIA BASICA.
LAMPADA 30W |
28,00 |
56,00 |
2.00 |
PLAFON E-27 |
10,00 |
20,00 |
1.00 |
INTERRUPTOR |
18,00 |
18,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2025 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PEQUENAS MANUTENÇÕES NA SALA DA FARMARCIA BASICA.
LAMPADA 30W PLAFON E-27 INTERRUPTOR |
94,00 |
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TOTAL |
94,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
94,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.