Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GEOVANE L BEHLING |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4893 |
Data de lançamento: |
15/07/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO-AMBIENTE.
N° 198
BALUM INTELBRAS |
35,00 |
35,00 |
2.00 |
CONECTOR DE ENERGIA PARA CÂMERAS |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/07/2025 |
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MEIO-AMBIENTE.
N° 198
BALUM INTELBRAS CONECTOR DE ENERGIA PARA CÂMERAS |
45,00 |
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|
TOTAL |
45,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
45,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.