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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CLÍNICA DENTÁRIA BRASIL CRUZ ALTA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5006 Data de lançamento: 22/07/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD), SENDO: *PRÓTESE TOTAL=R$620,00 A UNIDADE *PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL PROVISÓRIA=R$680,00 A UNIDADE *PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA FUNDIDA =R$790,00 A UNIDADE............. CONTRATAÇÃO COM BASE NO CREDENCIA MENTO DA EMPRESA CONFORME PROCESSO ADM.nº840/2025, CREDENCIAMENTO Nº 003/2025, PELO PERÍODO INICIAL DE 11.250,00 67.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2025 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD), SENDO: *PRÓTESE TOTAL=R$620,00 A UNIDADE *PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL PROVISÓRIA=R$680,00 A UNIDADE *PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA FUNDIDA =R$790,00 A UNIDADE............. CONTRATAÇÃO COM BASE NO CREDENCIA MENTO DA EMPRESA CONFORME PROCESSO ADM.nº840/2025, CREDENCIAMENTO Nº 003/2025, PELO PERÍODO INICIAL DE DOZE MESES.... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 17/06 A 16/12/2025.... 67.500,00
TOTAL 67.500,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 67.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.