Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2025 |
EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA (LRPD), SENDO:
*PRÓTESE TOTAL=R$620,00 A UNIDADE
*PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL PROVISÓRIA=R$680,00 A UNIDADE
*PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL COM ARMAÇÃO METÁLICA FUNDIDA =R$790,00 A UNIDADE.............
CONTRATAÇÃO COM BASE NO CREDENCIA
MENTO DA EMPRESA CONFORME PROCESSO ADM.nº840/2025, CREDENCIAMENTO Nº 003/2025, PELO PERÍODO INICIAL DE DOZE MESES....
---------------------------------
=ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 17/06 A 16/12/2025.... |
67.500,00 |
|
|
| 30/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
7.050,00 |
|
| 30/07/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5006/2025, 17060 - CLÍNICA DENTÁRIA BRASIL CRUZ ALTA LTDA. |
|
|
84,60 |
| 14/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NFC 18256, EMISSÃO 28/07/25.
REF PAGAMENTO PARCIAL 5006/25 (SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIAS ATRAVÉS DO PROGRAMA LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIO) |
|
|
6.965,40 |
| 05/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
6.320,00 |
|
| 05/09/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5006/2025, 17060 - CLÍNICA DENTÁRIA BRASIL CRUZ ALTA LTDA. |
|
|
75,84 |
| 09/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5006/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.244,16 |
| 01/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
10.040,00 |
|
| 01/10/2025 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5006/2025, 17060 - CLÍNICA DENTÁRIA BRASIL CRUZ ALTA LTDA. |
|
|
120,48 |
| 09/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5006/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.919,52 |
| TOTAL |
67.500,00 |
23.410,00 |
23.410,00 |
| SALDO A PAGAR |
44.090,00 |