Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: CARINE DA SILVA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5483 |
Data de lançamento: |
05/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
80.00 |
AQUSIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO A4 COM 500 UNIDADES CADA PARA SUPRIR AS ALTAS DEMANDAS DO SETOR JURIDICO.
PCT DE FOLHA DE OFICIO A4 C/ 500 UNID |
38,65 |
3.092,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2025 |
AQUSIÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO A4 COM 500 UNIDADES CADA PARA SUPRIR AS ALTAS DEMANDAS DO SETOR JURIDICO.
PCT DE FOLHA DE OFICIO A4 C/ 500 UNID |
3.092,00 |
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12/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20 |
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3.092,00 |
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15/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5483/2025
CARINE DA SILVA DOS SANTOS - 15034 |
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3.092,00 |
TOTAL |
3.092,00 |
3.092,00 |
3.092,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.