Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M
Dados do Empenho
Número do empenho:
5524
Data de lançamento:
07/08/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃOD DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS DO ESF HARMONIA
ORDEM DE SERVIÇO 11976
DPS - DISPOSITIVO PARA SURTOS ELÉTRICOS
430,00
430,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/08/2025
CONTRATAÇÃOD DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM TROCA DE PEÇAS DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DAS VACINAS DO ESF HARMONIA
ORDEM DE SERVIÇO 11976
DPS - DISPOSITIVO PARA SURTOS ELÉTRICOS
430,00
TOTAL
430,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
430,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.