Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5536 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos da Educação |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DA PARTE MECÂNICA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES.
AUTORIZAÇÃO 961
JBA 7C73
PARAFUSO 18x150 |
24,00 |
48,00 |
2.00 |
PORCA 18mm TRAVANTE |
8,00 |
16,00 |
1.00 |
PARAFUSO 16x80 |
10,00 |
10,00 |
1.00 |
PORCA 16mm TRAVANTE |
6,00 |
6,00 |
1.00 |
BUCHA |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
MOLA PATIM FREIO |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
AMORTECEDOR DIREÇÃO CB 27610 |
1.440,00 |
1.440,00 |
2.00 |
AUTORIZAÇÃO 962
IRA 3082
BUCHA MOLA IV 3739 |
200,00 |
400,00 |
1.00 |
BALDE GRAXA 20KG GBR |
940,00 |
940,00 |
2.00 |
LÍQUIDO FREIO DOT 4 |
42,00 |
84,00 |
1.00 |
LIMPA CONTATO |
38,00 |
38,00 |
6.00 |
VOLARE 8214
PARAFUSO 12x60 |
5,00 |
30,00 |
12.00 |
PORCA 12mm |
2,00 |
24,00 |
12.00 |
ARRUELA 1/2 |
1,00 |
12,00 |
4.00 |
VOLARE IRE 8146
PORCA 3/4 NF DUPLA |
6,00 |
24,00 |
4.00 |
VOLARE 8217
DISCO CORTE 4.1/2 |
6,00 |
24,00 |
8.00 |
PORCA 16mm MB |
4,00 |
32,00 |
1.00 |
FITA ISOLANTE |
14,00 |
14,00 |
1.00 |
GRAMPO MOLA 9/16 NF DUPLA |
44,00 |
44,00 |
4.00 |
PORCA 9/16 NF DUPLA |
6,00 |
24,00 |
1.00 |
PARAFUSO 16x150 |
22,00 |
22,00 |
1.00 |
PORCA 16mm TRAVANTE |
6,00 |
6,00 |
1.00 |
ARRUELA 5/8 |
3,00 |
3,00 |
4.00 |
EDUCAÇÃO IUV 5323
ABRAÇADEIRA 16x640 |
4,00 |
16,00 |
1.00 |
ROLAMENTO CARDAN R-252R |
280,00 |
280,00 |
1.00 |
KG PANO |
12,00 |
12,00 |
3.00 |
PARAFUSO ALLEN 8x30 |
3,00 |
9,00 |
3.00 |
ARRUELA 3/8 |
1,50 |
4,50 |
5.00 |
PORTÃO ESCOLA SIEGFRIED
KG FERRO TUBO |
30,00 |
150,00 |
4.00 |
DISCO CORTE 4.1/2 |
6,00 |
24,00 |
1.00 |
CADEADO 30mm |
28,00 |
28,00 |
0.60 |
KG CORRENTE |
60,00 |
36,00 |
1.50 |
KG FERRO CHATO |
26,00 |
39,00 |
8.00 |
PORCA 6mm TRAVANTE |
0,50 |
4,00 |
8.00 |
ARRUELA 1/4 |
0,25 |
2,00 |
1.00 |
VOLARE 7372
COLA 3M |
14,00 |
14,00 |
50.00 |
REBITE ALUMÍNIO |
0,50 |
25,00 |
8.00 |
PARAFUSO 10x35 |
3,00 |
24,00 |
8.00 |
ARRUELA 10mm PRESSÃO |
1,00 |
8,00 |
10.00 |
REBITE 6x22 |
0,50 |
5,00 |
1.00 |
COXIM R-014 |
52,00 |
52,00 |
1.00 |
COXIM R-097 |
24,00 |
24,00 |
4.00 |
PORCA 8mm TRAVANTE |
1,00 |
4,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2025 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DA PARTE MECÂNICA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES.
AUTORIZAÇÃO 961
JBA 7C73
PARAFUSO 18x150 PORCA 18mm TRAVANTE PARAFUSO 16x80 PORCA 16mm TRAVANTE BUCHA MOLA PATIM FREIO AMORTECEDOR DIREÇÃO CB 27610
AUTORIZAÇÃO 962
IRA 3082
BUCHA MOLA IV 3739 BALDE GRAXA 20KG GBR LÍQUIDO FREIO DOT 4 LIMPA CONTATO
VOLARE 8214
PARAFUSO 12x60 PORCA 12mm ARRUELA 1/2
VOLARE IRE 8146
PORCA 3/4 NF DUPLA
VOLARE 8217
DISCO CORTE 4.1/2 PORCA 16mm MB FITA ISOLANTE GRAMPO MOLA 9/16 NF DUPLA PORCA 9/16 NF DUPLA PARAFUSO 16x150 PORCA 16mm TRAVANTE ARRUELA 5/8
EDUCAÇÃO IUV 5323
ABRAÇADEIRA 16x640 ROLAMENTO CARDAN R-252R KG PANO PARAFUSO ALLEN 8x30 ARRUELA 3/8
PORTÃO ESCOLA SIEGFRIED
KG FERRO TUBO DISCO CORTE 4.1/2 CADEADO 30mm KG CORRENTE KG FERRO CHATO PORCA 6mm TRAVANTE ARRUELA 1/4
VOLARE 7372
COLA 3M REBITE ALUMÍNIO PARAFUSO 10x35 ARRUELA 10mm PRESSÃO REBITE 6x22 COXIM R-014 COXIM R-097 PORCA 8mm TRAVANTE |
4.051,50 |
|
|
TOTAL |
4.051,50 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
4.051,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.