O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5536 Data de lançamento: 07/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DA PARTE MECÂNICA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES. AUTORIZAÇÃO 961 JBA 7C73 PARAFUSO 18x150 24,00 48,00
2.00 PORCA 18mm TRAVANTE 8,00 16,00
1.00 PARAFUSO 16x80 10,00 10,00
1.00 PORCA 16mm TRAVANTE 6,00 6,00
1.00 BUCHA 30,00 30,00
1.00 MOLA PATIM FREIO 20,00 20,00
1.00 AMORTECEDOR DIREÇÃO CB 27610 1.440,00 1.440,00
2.00 AUTORIZAÇÃO 962 IRA 3082 BUCHA MOLA IV 3739 200,00 400,00
1.00 BALDE GRAXA 20KG GBR 940,00 940,00
2.00 LÍQUIDO FREIO DOT 4 42,00 84,00
1.00 LIMPA CONTATO 38,00 38,00
6.00 VOLARE 8214 PARAFUSO 12x60 5,00 30,00
12.00 PORCA 12mm 2,00 24,00
12.00 ARRUELA 1/2 1,00 12,00
4.00 VOLARE IRE 8146 PORCA 3/4 NF DUPLA 6,00 24,00
4.00 VOLARE 8217 DISCO CORTE 4.1/2 6,00 24,00
8.00 PORCA 16mm MB 4,00 32,00
1.00 FITA ISOLANTE 14,00 14,00
1.00 GRAMPO MOLA 9/16 NF DUPLA 44,00 44,00
4.00 PORCA 9/16 NF DUPLA 6,00 24,00
1.00 PARAFUSO 16x150 22,00 22,00
1.00 PORCA 16mm TRAVANTE 6,00 6,00
1.00 ARRUELA 5/8 3,00 3,00
4.00 EDUCAÇÃO IUV 5323 ABRAÇADEIRA 16x640 4,00 16,00
1.00 ROLAMENTO CARDAN R-252R 280,00 280,00
1.00 KG PANO 12,00 12,00
3.00 PARAFUSO ALLEN 8x30 3,00 9,00
3.00 ARRUELA 3/8 1,50 4,50
5.00 PORTÃO ESCOLA SIEGFRIED KG FERRO TUBO 30,00 150,00
4.00 DISCO CORTE 4.1/2 6,00 24,00
1.00 CADEADO 30mm 28,00 28,00
0.60 KG CORRENTE 60,00 36,00
1.50 KG FERRO CHATO 26,00 39,00
8.00 PORCA 6mm TRAVANTE 0,50 4,00
8.00 ARRUELA 1/4 0,25 2,00
1.00 VOLARE 7372 COLA 3M 14,00 14,00
50.00 REBITE ALUMÍNIO 0,50 25,00
8.00 PARAFUSO 10x35 3,00 24,00
8.00 ARRUELA 10mm PRESSÃO 1,00 8,00
10.00 REBITE 6x22 0,50 5,00
1.00 COXIM R-014 52,00 52,00
1.00 COXIM R-097 24,00 24,00
4.00 PORCA 8mm TRAVANTE 1,00 4,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2025 AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DA PARTE MECÂNICA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DOS MICRO-ÔNIBUS ESCOLARES. AUTORIZAÇÃO 961 JBA 7C73 PARAFUSO 18x150 PORCA 18mm TRAVANTE PARAFUSO 16x80 PORCA 16mm TRAVANTE BUCHA MOLA PATIM FREIO AMORTECEDOR DIREÇÃO CB 27610 AUTORIZAÇÃO 962 IRA 3082 BUCHA MOLA IV 3739 BALDE GRAXA 20KG GBR LÍQUIDO FREIO DOT 4 LIMPA CONTATO VOLARE 8214 PARAFUSO 12x60 PORCA 12mm ARRUELA 1/2 VOLARE IRE 8146 PORCA 3/4 NF DUPLA VOLARE 8217 DISCO CORTE 4.1/2 PORCA 16mm MB FITA ISOLANTE GRAMPO MOLA 9/16 NF DUPLA PORCA 9/16 NF DUPLA PARAFUSO 16x150 PORCA 16mm TRAVANTE ARRUELA 5/8 EDUCAÇÃO IUV 5323 ABRAÇADEIRA 16x640 ROLAMENTO CARDAN R-252R KG PANO PARAFUSO ALLEN 8x30 ARRUELA 3/8 PORTÃO ESCOLA SIEGFRIED KG FERRO TUBO DISCO CORTE 4.1/2 CADEADO 30mm KG CORRENTE KG FERRO CHATO PORCA 6mm TRAVANTE ARRUELA 1/4 VOLARE 7372 COLA 3M REBITE ALUMÍNIO PARAFUSO 10x35 ARRUELA 10mm PRESSÃO REBITE 6x22 COXIM R-014 COXIM R-097 PORCA 8mm TRAVANTE 4.051,50
TOTAL 4.051,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.051,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.