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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5684 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1300.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE IMPRESSÃO GRAFICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SMEC E ESCOLAS MUNICIPAIS. FOLDERS COLORIDO 20X15 0,60 780,00
1000.00 ADESIVO REDONDO 9,5 X 9,5 0,98 980,00
2.00 BANNER 1.00 X 0,80 150,00 300,00
1.00 PLACA EM ACM 2,00 X 0,80 780,00 780,00
1.00 BANNER 0,80X0,60 90,00 90,00
1.00 BANNER 2,00 X 0,80 235,00 235,00
2.00 CARIMBOS AUTOMATICOS 60,00 120,00
100.00 CADERNETAS DE VEICULOS 7,90 790,00
20.00 AGENDA CAPA DURA 29,90 598,00
10.00 TALÕES DE AUTORIZAÇÃO 2 VIAS COPIATIVO 36,00 360,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS E DE IMPRESSÃO GRAFICA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SMEC E ESCOLAS MUNICIPAIS. FOLDERS COLORIDO 20X15 ADESIVO REDONDO 9,5 X 9,5 BANNER 1.00 X 0,80 PLACA EM ACM 2,00 X 0,80 BANNER 0,80X0,60 BANNER 2,00 X 0,80 CARIMBOS AUTOMATICOS CADERNETAS DE VEICULOS AGENDA CAPA DURA TALÕES DE AUTORIZAÇÃO 2 VIAS COPIATIVO 5.033,00
TOTAL 5.033,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 5.033,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.