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Última atualização realizada em 01/11/2025 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOAO AIRTON BRAGANHOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5685 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Desporto e Lazer
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 37 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.50 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE NA CLASSIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 011/2023, ATRAVÉS DO CONTRATO 299/2023, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO JACUÍ GERAÇÃO SAUDÁVEL, O QUAL FOI RESCINDIDO DE FORMA UNILATERAL COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. A CONTRATAÇÃO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE UM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DOIS MONITORES ESPORTIVOS PARA ATUAREM JUNTO AO PROJETO, FALTANDO SEIS MESES PARA CONCLUSÃO DO MESMO............... CONTRATO nº267/2025.............. 3.495,00 15.727,50
4.50 CONTRATAÇÃO DE DOIS MONITORES/ AUXILIARES,20 HORAS PARA O PERÍODO DE 18/08 a 31/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO nº024/2025....................... 3.200,00 14.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 EMPENHO GLOBAL REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE NA CLASSIFICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 011/2023, ATRAVÉS DO CONTRATO 299/2023, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROJETO JACUÍ GERAÇÃO SAUDÁVEL, O QUAL FOI RESCINDIDO DE FORMA UNILATERAL COM A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. A CONTRATAÇÃO CONSISTE NO FORNECIMENTO DE UM PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DOIS MONITORES ESPORTIVOS PARA ATUAREM JUNTO AO PROJETO, FALTANDO SEIS MESES PARA CONCLUSÃO DO MESMO............... CONTRATO nº267/2025.............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº037/2025. --------------------------------- CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA COM REGISTRO NO CREFI, 40 HORAS NO PERÍODO DE 18/08 A 31/12/2025 CONFORME ORDEM DE SERVIÇO nº024/2025............ --------------------------------- CONTRATAÇÃO DE DOIS MONITORES/ AUXILIARES,20 HORAS PARA O PERÍODO DE 18/08 a 31/12/2025, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO nº024/2025....................... 30.127,50
16/09/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 6.695,00
16/09/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5685/2025, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL 143,27
15/10/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. 6.695,00
15/10/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5685/2025, 11373 - JOAO AIRTON BRAGANHOL 134,57
16/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF NFSe 299, EMISSÃO 15/09/2025 REF PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 5685/2025 (REALIZAÇÃO DO PROJETO JACUÍ GERAÇÃO SAUDÁVEL, PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DOIS MONITORES ESPORTIVOS) PERÍODO 15/08/2025 A 14/09/2025. 6.551,73
20/10/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 5685/2025 - REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 15/09 a 14/10/2025, NFS-e nº202500000000301. RELATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. JOAO AIRTON BRAGANHOL - 11373 6.560,43
TOTAL 30.127,50 13.390,00 13.390,00
SALDO A PAGAR 16.737,50

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 16/09/2025 143,27 Lançada
ISS - LIVRE 15/10/2025 134,57 Lançada
TOTAL   277,84