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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5688 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação, manutenção e arborização de Praças e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS E EXPOSIÇÕES ORGANIZADAS OU PERTENCENTES A SEC DE TURISMO. ORÇ 003625 ESPUMA PRO 300ML 27,00 27,00
1.00 ADESIVO PVC CRONA 4,50 4,50
1.00 VEDA ROSCA 10,00 10,00
1.00 TORNEIRA PARA LAVATORIO 40,00 40,00
1.00 TORNEIRA SAFIRA 160,00 160,00
2.00 SPOT LAMPADA 20,00 40,00
1.00 CINFLOC 4EM1 1LT 21,90 21,90
1.00 ELEVADOR DE PH 1KG 25,00 25,00
1.00 ORÇ 003075 GRAMPEADOR PREMIUM 183,00 183,00
1.00 GRAMPO NR 08 POLIDO 26,50 26,50
1.00 ORÇ 004445 FERRO 12,5 108,00 108,00
1.00 ORÇ 025694 LINHA NYLON AP GRAMA 2,7MM 250,00 250,00
1.00 ORÇ 003145 TORNEIRA JARDIM ESFERA 20,00 20,00
10.00 ORÇ 020706 PEDRA AREIA 14-15 6,80 68,00
2.35 ORÇ 020813 CORRENTE ELO GROSSO 38,00 89,30
2.00 ORÇ 021821 PREGO 21X45 22,00 44,00
2.00 ORÇ 020155 PREGO 17X27 22,00 44,00
1.00 LAMINA SERRA 18,00 18,00
2.00 CORALIT 3600 BRANCA 337,80 675,60
1.00 SOLVENTE 1LT 25,00 25,00
2.00 ORÇ 019722 ROLO DE LA ANTI RESPINGO 12,00 24,00
2.00 ATLAS GARFO P/ ROLO 19,00 38,00
2.00 BANDEJA P/ PINTURA 14,50 29,00
1.00 ORÇ 019179 COLOR JET VERMELHO 22,00 22,00
2.00 ATLAS TRINCHA 19,00 38,00
4.00 CORAL PINTA PISO 99,00 396,00
2.00 ORÇ 019695 ATLAS TRINCHA 19,00 38,00
1.00 ESCOVA AÇO MANUAL 12,00 12,00
1.00 LIXA METRO 7,00 7,00
1.00 CORAL PINTA PISO 18L 450,00 450,00
4.00 ORÇ 019624 STAM CADEADO 45MM 45,90 183,60
1.00 ORÇ 018810 CAIXA DE DESCARGA 55,00 55,00
1.00 ORÇ 020211 REGULADOR DE GAS 45,00 45,00
2.00 ABRAÇADEIRA S/FIM 13X19 3,00 6,00
1.50 MANGUEIRA GAS METRO 9,50 14,25
3.00 ORÇ 020210 PINO MACHO RADIAL 5,00 15,00
3.00 ORÇ 020326 MANGUEIRA ADAP 2,00 6,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 4,50 4,50
0.20 ORÇ 020350 CORRENTE ELO GROSSO 38,00 7,60
1.00 CADEADO 30MM 32,00 32,00
2.00 ORÇ 020319 CORAL ULTRA RESISTENCIA 337,00 674,00
1.00 SOLVENTE RAS 900ML 23,00 23,00
12.00 ARRUELA LISA 0,10 1,20
12.00 PARAFUSO CHIPBOARD 0,30 3,60
4.00 ORÇ 020498 FLUTUADOR MOR 11,50 46,00
200.00 CORDA 4MM 0,60 120,00
7.00 RODOQUIMICA PASTILHA 14,00 98,00
1.00 ALGICIDA MANUTENÇÃO 1LT 21,90 21,90
1.00 ESPONJA MULTIUSO 10,00 10,00
6.00 ORÇ 023160 GUIA 15X5,40 EUC 26,50 159,00
1.00 ORÇ 024352 CABO TELESCOPIO 3M 133,00 133,00
1.00 PENEIRA PISCINA 33,50 33,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PUBLICOS E EXPOSIÇÕES ORGANIZADAS OU PERTENCENTES A SEC DE TURISMO. ORÇ 003625 ESPUMA PRO 300ML ADESIVO PVC CRONA VEDA ROSCA TORNEIRA PARA LAVATORIO TORNEIRA SAFIRA SPOT LAMPADA CINFLOC 4EM1 1LT ELEVADOR DE PH 1KG ORÇ 003075 GRAMPEADOR PREMIUM GRAMPO NR 08 POLIDO ORÇ 004445 FERRO 12,5 ORÇ 025694 LINHA NYLON AP GRAMA 2,7MM ORÇ 003145 TORNEIRA JARDIM ESFERA ORÇ 020706 PEDRA AREIA 14-15 ORÇ 020813 CORRENTE ELO GROSSO ORÇ 021821 PREGO 21X45 ORÇ 020155 PREGO 17X27 LAMINA SERRA CORALIT 3600 BRANCA SOLVENTE 1LT ORÇ 019722 ROLO DE LA ANTI RESPINGO ATLAS GARFO P/ ROLO BANDEJA P/ PINTURA ORÇ 019179 COLOR JET VERMELHO ATLAS TRINCHA CORAL PINTA PISO ORÇ 019695 ATLAS TRINCHA ESCOVA AÇO MANUAL LIXA METRO CORAL PINTA PISO 18L ORÇ 019624 STAM CADEADO 45MM ORÇ 018810 CAIXA DE DESCARGA ORÇ 020211 REGULADOR DE GAS ABRAÇADEIRA S/FIM 13X19 MANGUEIRA GAS METRO ORÇ 020210 PINO MACHO RADIAL ORÇ 020326 MANGUEIRA ADAP FITA VEDA ROSCA ORÇ 020350 CORRENTE ELO GROSSO CADEADO 30MM ORÇ 020319 CORAL ULTRA RESISTENCIA SOLVENTE RAS 900ML ARRUELA LISA PARAFUSO CHIPBOARD ORÇ 020498 FLUTUADOR MOR CORDA 4MM RODOQUIMICA PASTILHA ALGICIDA MANUTENÇÃO 1LT ESPONJA MULTIUSO ORÇ 023160 GUIA 15X5,40 EUC ORÇ 024352 CABO TELESCOPIO 3M PENEIRA PISCINA 4.625,95
TOTAL 4.625,95 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.625,95
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.