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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 5694 Data de lançamento: 18/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL IXO9644. AMORTECEDOR TRAS 250,00 500,00
2.00 KIT AMORTECEDOR TRAS 40,00 80,00
4.00 BATENTE TRASEIRO 40,00 160,00
1.00 BIELETA 80,00 80,00
4.00 ADIDITIVO 45,00 180,00
2.00 AGUA 10,00 20,00
1.00 BOMBA D'AGUA 800,00 800,00
1.00 MANGUEIRA INFERIOR 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2025 AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL IXO9644. AMORTECEDOR TRAS KIT AMORTECEDOR TRAS BATENTE TRASEIRO BIELETA ADIDITIVO AGUA BOMBA D'AGUA MANGUEIRA INFERIOR 1.960,00
TOTAL 1.960,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.960,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.