Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5702 |
Data de lançamento: |
19/08/2025 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO FIAT ARGO PLACA JAZ 1C32.
MÃO DE OBRA + SOLDA MIG ESCAPAMENTO |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2025 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO FIAT ARGO PLACA JAZ 1C32.
MÃO DE OBRA + SOLDA MIG ESCAPAMENTO |
250,00 |
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25/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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250,00 |
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26/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5702/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.