O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 02/10/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GOVLEGAL CONSULTORIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5733 Data de lançamento: 21/08/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 23 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 *****ESTE EMPENHO SIBSTITUI O DE N°4684/2025 QUE FOI ANULADO NO DIA 21/08/2025,DEVIDO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO nº237/2025,CONFORME 1º TERMO ADITIVO CELEBRADO EM 10/07/2025.********************** --------------------------------- EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ANÁLISE E REVISÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS AOS CONTROLES EXTERNOS E ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBL 8.800,00 44.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2025 *****ESTE EMPENHO SIBSTITUI O DE N°4684/2025 QUE FOI ANULADO NO DIA 21/08/2025,DEVIDO A ALTERAÇÃO DO CONTRATO nº237/2025,CONFORME 1º TERMO ADITIVO CELEBRADO EM 10/07/2025.********************** --------------------------------- EMPENHO GLOBAL REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ANÁLISE E REVISÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS AOS CONTROLES EXTERNOS E ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS) E MONITORAMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE (MGS), BEM COMO ASSESSORAMENTO, ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E ORIENTAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PEDIDOS DE COMPRAS, EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE PELO PERÍODO INICIAL DE DOZE MESES, A PARTIR DE 01/07/2025....................... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2025.... 44.000,00
08/09/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 8.800,00
11/09/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5733/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 8.800,00
30/09/2025 ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO nº5733/2025,CONFORME MEMORANDO nº69/2025 EMITIDO PELA SEC.MUN.SAÚDE, SOLICITANDO QUE A FONTE DE RECURSO 4500 DO EMPENHO SEJÁ TROCADA PARA FONTE DE RECURSO 4500 CO3110 EMENDA REGINETE, EM 30/09/2025. -35.200,00
TOTAL 8.800,00 8.800,00 8.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.