Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
Número do empenho: | 5810 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | ASPS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- =RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº56081 EMITIDA EM 18/08/2025,PARA OS SEGUINTE | 6.300,00 | 6.300,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/08/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- =RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº56081 EMITIDA EM 18/08/2025,PARA OS SEGUINTES SERVIDORES/MOTORISTAS: =ATAMIR V.S.ANDRADE(R$1.000,00), =GILMAR DOS SANTOS(R$1.000,00), =MARLON G.DA SILVA(R$1.000,00), =MAURO SILVANO WEBER(R$1.000,00), =ROBERTO VOLNEI ROSS(R$800,00), =RODINEI F.TRAUTMANN(R$1.000,00), =ROSALVO C.LOPES(R$500,00)....... ***BOLETO SANTANDER nº195908***** | 6.300,00 | ||
26/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 6.300,00 | ||
TOTAL | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 6.300,00 |