Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: GOVLEGAL CONSULTORIA LTDA |
Número do empenho: | 5828 | Data de lançamento: | 28/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
Conta de Despesa: | 3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
0.17 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ANÁLISE E REVISÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS AOS CONTROLES EXTERNOS E ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS) E MONITORAMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE (MGS), BEM COMO ASSESSORAMENTO, ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E ORIENTAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PEDIDOS D | 12.000,00 | 2.000,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
28/08/2025 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PARA ANÁLISE E REVISÃO DOS DADOS ORÇAMENTÁRIOS, CONTÁBEIS E DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ENVIADAS AOS CONTROLES EXTERNOS E ASSESSORIA NO ENVIO DE INFORMAÇÕES EM RELAÇÃO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE (SIOPS) E MONITORAMENTO DA GESTÃO EM SAÚDE (MGS), BEM COMO ASSESSORAMENTO, ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS E ORIENTAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS RECURSOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PEDIDOS DE COMPRAS, EMPENHOS, LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE,CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2025... INEXIGIBILIDADE nº023/2025....... --------------------------------- =ESTE EMPENHO REFERE-SE A VISITA PRESENCIAL EXTRA REALIZADA NO DIA 29/07/2025,CONFORME NFS-e nº202500000000129 E RELATÓRIO DE ATIVIDADES PRESTADAS EMITIDO EM 31/07/2025 E DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO ORDENADOR NA DESPESA, GESTOR E FISCAL DO CONTRATO......................... | 2.000,00 | ||
28/08/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.000,00 | ||
29/08/2025 | Pagamento de Empenho 5828/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |