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Última atualização realizada em 03/09/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5859 Data de lançamento: 28/08/2025
Tipo de empenho: Provisão para 13º Salário - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13° SALÁRIO INDENIZADO Referente FOLHA AGOSTO 0,00 1.153,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2025 13° SALÁRIO INDENIZADO Referente FOLHA AGOSTO 1.153,47
28/08/2025 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.AGOSTO/25 1.153,47
28/08/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR 13º SALÁRIO, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR 126,88
29/08/2025 Pagamento de Empenho 5859/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.026,59
TOTAL 1.153,47 1.153,47 1.153,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS contribuição dos segurados 28/08/2025 126,88 Lançada
TOTAL   126,88