Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. Referente FOLHA AGOSTO |
24.058,40 |
|
|
| 28/08/2025 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.AGOSTO/25 |
|
24.058,40 |
|
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação |
|
|
59,00 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação |
|
|
118,32 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação |
|
|
125,40 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação |
|
|
630,55 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação |
|
|
804,51 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação |
|
|
1.227,28 |
| 28/08/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Servidor Educação |
|
|
1.459,57 |
| 29/08/2025 |
Pagamento de Empenho 5978/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
19.633,77 |
| TOTAL |
24.058,40 |
24.058,40 |
24.058,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |